Con la presentación de impuestos puede pecarse de ignorante, pues como contribuyente puede resultar moroso ante la SAT, debido a los olvidos o malos manejos en las declaraciones tributarias.
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Sobre todo para pequeños contribuyentes, una de las causas más recurrentes es no haber hecho el pago o la declaración mensual, quien a pesar de no tener actividad comercial o generar ingresos, debe notificarlo mensualmente ante la SAT.
Sea usted mismo o un tercero quien maneje su tributación, debe estar al día y tener constancia de la declaración que hace cada mes, ya sea pagada o solo notificar por inactividad, como se ha hecho desde las reformas tributarias de 2012.
La multa por omiso puede llegar a ser de hasta Q1000 con el beneficio de un descuento del 85% si el interesado se presenta voluntariamente a pagar, sin que sea citado por la SAT.
Igualmente, se le da la facilidad de hacer el pago al contado o en cuotas de 6, 12 ó 18 meses.
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Pasos para saber si es moroso ante la SAT
- Conocer en qué régimen está inscrito.
- Puede consultar si tiene algún omiso en cualquier agencia SAT o bien, ingresar al sitio web: https://portal.sat.gob.gt/portal/
- Ingresar a Consulta NIT y elegir “Omisos o morosos”

- Al igual que en otros trámites de la SAT se le pide que ingrese su número de NIT y reconozca las letras o números que aparecen, para comprobar que no es un robot.

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- Al ingresar la información requerida le desplegará su información, tanto de datos actualizados como de omisos que tenga y en qué periodo han sido. Ya que tiene los omisos, puede pedir los formularios respectivos o generarlos en la web para llenarlos, imprimirlos y pagarlos en cualquier banco autorizado o desde Banca-SAT.
AL FINALIZAR LEE:
Como recomendación, sugerimos que cada tres o seis meses se solicite una solvencia fiscal para estar seguro de su situación ante la SAT y si un contador externo maneja su contabilidad, se debe exigir copia de la declaración mensual.
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Cumplimiento tributario en Guatemala: guía de preguntas frecuentes
Puede consultarlo fácilmente en el portal de la SAT ingresando con su NIT y contraseña. En la sección de “Consulta de información tributaria” aparecerá el régimen en el que se encuentra inscrito y las obligaciones que debe cumplir.
Aunque no haya tenido actividad económica, la SAT exige que notifique esta situación en la declaración mensual. De no hacerlo, se considera omiso y podría recibir una multa.
Generalmente, el pago debe realizarse de inmediato junto con la presentación de la declaración. Sin embargo, en algunos casos, se permite el fraccionamiento en cuotas autorizadas por la SAT.
Sí. Puede realizar el pago desde la plataforma Banca-SAT, que está vinculada con varios bancos autorizados. De esta manera evita filas y puede cumplir con sus obligaciones desde casa o la oficina.
La solvencia fiscal es un documento emitido por la SAT que certifica que el contribuyente está al día con sus obligaciones tributarias. Es útil para trámites legales, licitaciones o gestiones bancarias.
Las más frecuentes son por declaraciones omitidas, presentación fuera de plazo y errores en la información. Las multas varían según la falta, pero algunas pueden reducirse hasta en un 85% si se pagan voluntariamente.
El contribuyente sigue siendo el responsable principal. Debe verificar los omisos en el portal SAT y regularizar su situación cuanto antes. Siempre es recomendable exigir copia de las declaraciones presentadas.
Sí. Si detecta un error, puede presentar una declaración rectificativa desde el portal SAT, corrigiendo los datos. Esto ayuda a evitar sanciones mayores en caso de fiscalización.
Lo más recomendable es verificarla al menos cada tres meses. Así puede detectar omisos, errores o pendientes y solucionarlos antes de que generen multas o problemas legales.
Debe revisar la notificación, entender las razones del ajuste y, si no está de acuerdo, presentar sus descargos con la documentación de respaldo. En caso de duda, lo mejor es asesorarse con un contador o abogado especializado.
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